第一部分 单位概况
一、部门职能职责
我局主要职责是为农村生态能源建设提供保障;农村能源技术引进与推广;能源项目的申报与管理;能源建设技术队伍的管理与培训。
二、机构设置情况
我局为财政全额拨款副科级事业单位,下设办公室及项目股,编委定编5人,现在岗人数5人,人员实行参照公务员管理,经费从农业事业经费中列支。
第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算说明
一、2016年度部门决算收支总体情况
(一)收入情况:2016年度决算总收入为42.47万元,比上年决算数增加7.3万元。其中:财政拨款收入42.47万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出情况:2016年度决算总支出为42.47万元,比上年决算数增加7.3万元。其中:基本支出42.47万元;项目支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。
二、2016年度财政拨款收支决算情况
(一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计42.47万元,比上年决算数增加7.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计42.47万元,比上年决算数增加7.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出42.47万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。
三、2016年度 “三公”经费决算情况
2016年部门决算“三公”经费1.06万元,比本年预算数减少2.94万元,比上年决算数减少0.04万元,主要原因是单位本着厉行节约的宗旨,各种公务接待活动减少。其中:
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。
(三)公务接待费1.06万元,比本年预算数减少2.94万元,比上年决算数减少0.04万元,主要原因是单位本着厉行节约的宗旨,各种公务接待活动减少。
四、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2016年部门决算收入42.47万元,为年度预算43.98万元的96.57%,减少1.51万。2016年部门决算支出42.47万元,为年度预算43.98万元的96.57%,减少1.51万。
(二)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费35.37万元。其中:办公费1.43万元,印刷费0.16万元,水费0万元,电费0.26万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费0万元,福利费33.90万元。
(三)政府采购支出情况
2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费