当前位置:首页 > 政务公开

保靖县林业局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:06

  第一部分   单位概况

  一、单位职能职责 

  1、贯彻执行国家林业方针政策和法律法规,开展普法教育和法制宣传,坚持依法行政;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化政策;负责林业行政许可、林业行政执法监督检查、林业行政复议案件的审理和林业诉讼案件的代理。 

  2、负责全县林业生态建设的组织协调工作,组织制定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织指导全县林业经济体制改革和产业结构调整;负责管理和调控林业建设资金,对林业资金投放使用情况进行监督,对林业国有资产进行监管;利用森林碳汇功能发展低碳经济,应对气候变化。 

  3、组织指导植树造林、封山育林,以植树种草等生物措施防治水土流失和石漠化工作;指导和检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作;指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。 

  4、组织指导全县集体林权制度改革,搞好林地林权登记和换发证工作,指导、监督农村林地承包经营、林权流转和纠纷调处,依法维护农民经营林业的合法权益。 

  5、组织指导全县森林资源资产评估和管理工作;负责全县森林分类区划界定工作,科学划定生态公益林和商品林,划定天然林保护区(),建立生态公益林补偿机制,实施森林分类经营;指导各类生态公益林和商品林的培育及监管,发展生态文化,建设生态文明。 

  6、组织林业招商引资,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织指导和监督全县园林绿化和林木花卉生产经营。 

  7、组织指导森林资源的保护管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经批准后监督执行;监督林木、竹木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行初审;组织调处山林权属纠纷;组织指导全县森林病虫害防治、检疫工作。 

  8、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用工作;监督管理野生动植物进出口工作。 

  9、监督管理林业系统自然保护区。在国家自然保护区的区划、规划原则指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区等建设和管理;指导湿地保护小区、湿地公园等建设和管理。 

  10、组织、指导和管理全县退耕还林工作,负责制定全县退耕还林工作总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设,编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。 

  11、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作,组织协调、指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源等重大案件,打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源及濒危物种的违法犯罪行为。 

  12、管理单位的劳动人事、教育培训和职称改革工作;建立林业科技推广体系,开展林业科普宣传,组织林业科技攻关与推广;组织指导林业宣传、林业信息化和林业精神文明建设工作。 

  13、承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

  二、单位机构设置情况 

  保靖县林业局是财政拨款全额事业单位,保靖县林业局属县人民政府组成局,全局辖酉溪生态公园管理所、长防示范林场、马鞍山林场、复兴苗圃、林科所、等六个直属场、站、所,12个乡镇林业站和3个木材检查站。 

  局机关内设有人事股、局办公室、林地林权办、森林公安分局、资源林政股、退耕办、林业庭、计财股、森保站、种苗站、法制办、林调队、林业技术推广站、老干室、营林股、木材管理站、综治办、纪检监察室、工会等19个职能股室。全系统共有干部职工270人。 

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为2970.12万元,比上年决算数增加474.17万元。其中:财政拨款收入2970.12万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为2970.12万元,比上年决算数增加474.17万元。其中:基本支出1543.75万元;项目支出1426.37万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计2970.12万元,比上年决算数增加474.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2970.12万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计2970.12万元,比上年决算数增加474.17万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2970.12万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、“三公”经费情况 

   2016三公经费合计36.71万元,其中:因公出国()0万元,公务用车购置及运行维护费32.90万元,公务接待费3.81万元。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计32.90万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费32.90万元,比本年预算数减少 2.1万元,比上年决算数增加6.4万元,因抗旱用车导致费用增加。 

  (三)公务接待费 3.81万元,比本年预算数减少15.19万元,比上年决算数减少11.75 万元,因严格按上级要求减少公务接待。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入2970.12万元,为年度预算1615.02万元的183.90%,增加1355.1万元,主要原因是退耕还林资金和森林抚育资金导致增加。2016年部门决算支出2970.12万元,为年度预算1615.02万元的183.90%,增加1355.1万元,主要原因是退耕还林资金和森林抚育资金导致增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费178.01万元。其中:办公费36.53万元,水费1.41万元,电费10.53万元,差旅费31.78万元,培训费5.09万元,公务接待费3.81万元,印刷费12.54万元,咨询费1.02万元,邮电费0.37万元,劳务费18.77万元,公务车运行维护费32.91万元,其他商品和服务支出12.53万元,物业管理费0.1万元,维修费4.11万元,会议费6.13万元,其他资本性支出0.38万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购8.4万元,其中:货物支出8.4万元,工程支出0万元,服务支出万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车1台,工具车1台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

   第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。